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        中共o365邮箱登录_365bet滚球网站_365bet体育在线15委员会政法委员会2017年度决算公开报告

        2018-09-28 00:00:00来源:伊旗政法委  责任编辑:王溥 (本文版权所有,未经授权,禁止转载)

          目录 

          第一部分 部门基本情况 

          一、部门职能 

          二、机构设置及单位构成情况 

          第二部分 2017年度部门决算情况说明 

          一、关于2017年度预算执行情况分析 

          二、关于2017年度决算情况说明 

          (一)关于收支情况总体说明 

          (二)关于2017年度收入决算情况说明 

          (三)关于2017年度支出决算情况说明 

          (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

          (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

          (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

          (七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

          1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

          2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 

          三、其他重要事项的情况说明 

          (一)机关运行经费支出情况 

          (二)政府采购支出情况 

          (三)国有资产占用情况 

          (四)预算绩效管理工作开展情况 

          第三部分 名词解释 

          第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

          第五部分 部门决算公开表 

             一、收入支出决算总表 

              二、收入决算表 

              三、支出决算表 

              四、财政拨款收入支出决算总表 

              五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

              六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

              七、政府性基金财政拨款支出决算表 

              八、部门决算相关信息统计表 

             

         

         

          第一部分 部门基本情况 

          一、主要职能 

           1、贯彻执行中央、自治区、市委有关政法工作手方针、政策,对政法部门共同的、涉及全局的工作作出总 体安排,统一政法各部门的思想和行动,领导、管理、指导、协调、监督政法各部门工作。  

           2、研究协调全旗政法工作中的重大问题,并向旗委提出建议。  

          3、组织、协调、指导全旗社会管理综合治理工作,维护社会稳定的日常工作,积极开展平安伊金霍洛创建活动、基层平安创建活动。 

          4、监督政法各部门正确依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究和讨论有争议的重大、疑难案件。  

           5、组织对政法工作方针、政策以及新情况、新问题的调查研究,推动政法工作的改革。  

          6、组织、指导全旗政法干部队伍建设,协助旗委组织部管理政法部门领导班子和领导干部。  

          7、承办旗委和上级政法委员会、社会管理综合治理委员会交办的其它任务。 

          二、机构设置及单位构成情况 

              旗社会管理综合治理委员会是协助旗委、旗政府领导全旗社会管理综合治理工作的常设议事机构,下设旗社会管理综合治理委员会办公室简称旗综治办。旗委维护稳定工作领导小组是旗委维护社会稳定工作的常设办事机构,下设旗委维护稳定工作领导小组办公室简称旗维稳办。旗委政法委与旗综治办、旗维稳办合署办公。 

            

          第二部分 2017年度部门决算情况说明 

          一、关于2017年度预算执行情况分析 

          2017年度综合收支、财政拨款收支100%按照预算执行. 

          二、关于2017年度决算情况说明 

          (一)关于收支情况总体说明 

          本部门2017年度收入总计657.21万元,其中:本年收入合计646.06万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余11.14万元;支出总计657.21万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余27.32万元。与2016年度相比,收入总计增加145.59万元,增长28.50%;支出总计增加145.59万元,增长28.50%。主要原因:发放两个年度的带薪休假补贴。 

          (二)关于2017年度收入决算情况说明 

          本部门2017年度收入合计646.06万元,其中:财政拨款收入579.36万元,占89.70%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入66.70万元,占10.30%。 

          (三)关于2017年度支出决算情况说明 

          本部门2017年度支出合计629.89万元,其中:基本支出564.18万元,占89.60%;项目支出65.70万元,占10.40%;经营支出0.00万元,占0.00%。 

          (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

          本部门2017年度财政拨款收入总计590.51万元,其中:年初结转和结余11.14万元;支出总计590.51万元,其中:年末结转和结余26.32万元。与2016年度相比,收入增加85.89万元,增长17.00%;支出增加85.89万元,增长17.00%。主要原因:发放两个年度的带薪休假补贴。 

          (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

          本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计564.18万元,其中:基本支出564.18万元,占89.60%;项目支出0.00万元,占0.00%。 

          (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

          本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出564.19万元,其中:人员经费469.82万元,主要包括:基本工资127.86万元,津贴补贴224.88万元,奖金10.645万元,其他对个人和家庭支出105.64万元,较上年增加75.62万元,主要原因是:发放两个年度的带薪休假补贴。公用经费94.37万元,主要包括:办公费20.89万元,印刷费5.5万元,咨询费0.29万元,差旅费19.19万元,培训费15.09万元,工会经费7.02万元,公务用车维护费9.53万元,其他商品服务支出3.94万元,办公设备购置12.38万元。较上年减少4.91万元,主要原因是:认真贯彻落实八项规定和中央关于厉行节约的要求,严格反对铺张浪费,厉行勤俭节约,减少压缩不必要的开支。 

          (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

          1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

          本部门2017年度财政拨款三公经费预算为12.50万元,支出决算为10.03万元,完成预算的80.10%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为9.53万元,完成预算的79.40%;公务接待费支出决算为0.50万元,完成预算的96.20%。2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是勤俭节约,压缩开支;二是单位车辆未按编制数量配备完整,车辆运行费用在其他交通费用上体现。 

          2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 

          本部门2017年度财政拨款三公经费支出10.03万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出9.53万元,占95.00%;公务接待费支出0.50万元,占5.00%。具体情况如下: 

          因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

          公务用车购置及运行维护费支出9.53万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出9.53万元,车均运维费3.20万元,较上年减少4.15万元,主要原因是认真贯彻落实八项规定和中央关于厉行节约的要求严格规范公务用车管理,实施公车改革制度,从而减少公务用车运行维护费,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。 

          公务接待费支出0.50万元。其中:国内公务接待费0.50万元,接待3批次,共接待56人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次三、其他重要事项的情况说明 

          (一)机关运行经费支出情况 

          本部门2017年度机关运行经费支出94.37万元,比2016年减少4.91万元,降低4.90%。主要原因:是认真贯彻党中央八项规定,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,降低成本原则。 

          (二)政府采购支出情况 

          本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元 

          (三)国有资产占用情况 

          截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年增加0.00辆;一般公务用车5辆,比2016年增加0.00辆;一般执法执勤用车0辆,比2016年增加0.00辆;特种专业技术用车0辆,比2016年增加0.00辆;其他用车0辆,比2016年增加0.00辆。单位价值50万元以上通用设备20台(套),比2016年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备4台(套),比2016年增加(减少)0.00台(套)。 

          (四)预算绩效管理工作开展情况 

          预算绩效管理工作未开展。 

          第三部分 名词解释 

          (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

          (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

          (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

          (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

          (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

          (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

          (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

          (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

          (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。 

          (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

          (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

          (十二)“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

          (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

          (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

          (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

          (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

          (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

          第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

          本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

          联系人:王溥      联系电话:0477-8691150 

         

         

        附件:中共o365邮箱登录_365bet滚球网站_365bet体育在线15委员会政法委员会2017年度决算表